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1月27日丨陕鼓动力(601369.SH)公布,公司预计2021年度实现营业收入103.567亿元至105.867亿元,比上年同期增加22.92亿元至25.22亿元,同比增长28.42%至31.27%。
预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元至8.88亿元,与上年同期相比增加1.47亿元至2.03亿元,同比增长21.53%至29.59%。
预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.49亿元至7.05亿元,与上年同期相比增加1.27亿元至1.82亿元,同比增长24.35%至34.94%。
2021年,公司战略聚焦分布式能源,构建的以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”高质量发展模式释放出产业链、创新链融合发展的活力。其中,布局在全球的工程服务项目、驻扎在用户现场的一站式维保运营项目,以及国内投资、建设、运营工业气体等运营类项目,都成为了公司“抗疫情,促转型”实现又好又快发展的经济增长点,让公司焕发转型发展的蓬勃动力和强劲韧力。
今年以来股债市场双双震荡,投资者避险情绪升温。银河证券基金研究中心统计显示,截至4月8日,在11个一级基金分类里,除货币基金和商品基金获得正收益外,其余类型产品的净值均有不同程度下跌。其中,债券基金的平均跌幅最小,仅为-0.19%,而紧随其后的FOF,平均下跌超7.97%。
在相对抗跌的债券基金中再做进一步细分,纯债型和指数债券型基金今年以来的平均回报全部收正,并且收益表现均优于货币基金。有机构人士表示,要在不确定的市场中寻找更为确定的收益,可以考虑债券指数型基金。相比于主动管理型产品,债券指数型基金所投标的透明,费率低,风格更稳定。
广发基金自2013年起布局债券指数基金,目前已构建了覆盖短、中、长等不同久期风格,涵盖利率、信用等不同券种的较为完备的产品线。招商证券统计显示,截至2021年12月底,广发基金发行管理6只产品,合计管理规模275.96亿元,在全市场布局债券指数型基金业务的62家基金公司中排名第2。
提供透明、便宜、稳健的底仓工具
市场上首只债券指数基金成立于2011年。经过多年的培育,这个品类在2018年之后进入快速发展期,新发产品数量及募集规模均实现跨越式发展,2019年-2021年连续3年新发产品数量超40只,合计募资规模超千亿元。
当前债券指数型基金的跟踪标的指数包括利率债券指数、信用债券指数、可转债指数、同业存单指数和综合债指数5个类别。投资者从所跟踪指数出发,即可相对准确地判断出债券指数基金的特点。
例如,今年股市行情低迷,跟踪可转债指数和信用债券指数的债券指数基金表现相对较差。银河证券数据显示,三级基金分类下,截至4月8日,利率债指数债券型基金(A类)、信用债指数债券型基金(A类)和可转债指数债券型基金(A类)年初至今的平均回报分别为0.75%、-0.01%和-6.33%。
可见,不同于久期、信用、风险敞口暴露等关键指标信息均不透明的主动管理型纯债基金,债券指数型基金的久期及信用特征与跟踪标的指数保持较高一致性,投资者可以通过所跟踪的指数信息了解到基金的风格特征。而正是这种稳定的风格特征,便于投资者根据债券市场行情及对未来的预判来进行配置或调仓。
招商证券指出,叠加费率较低、申赎便捷、流动性较高等优势,债券指数型基金已受到越来越多具备专业债券研究能力的机构投资者的关注和青睐。除传统的商业银行、保险资管外,养老金、海外资金、FOF基金等中长期配置资金也逐渐加入到对于债券指数型基金的配置投资中来。特别是在今年银行理财打破刚兑、投资者避险情绪攀升的背景下,债券指数基金为投资者提供了更稳健的投资底仓。
关于后市,广发基金现金指数部基金经理李伟认为,宏观经济仍然存在下行压力,消费受到疫情冲击,房地产销售数据不乐观,出口订单有一定的下滑;货币政策维持宽松态势,呵护银行间市场资金面。从机构行为、交易情况来看,目前交易拥挤度不高,债券市场窄幅震荡的行情得以延续,组合票息策略、骑乘收益仍有优势。
搭建多久期、多券种的债券指数产品线
作为一家综合性资产管理公司,广发基金早在2013年即布局债券指数基金,结合不同投资者的配置需求,逐渐搭建起多久期、多券种的债券指数产品线,获得了以FOF基金为代表的中长期配置资金的认可。
Wind统计显示,截至4月18日,广发基金管理的债券指数产品共有6只,包括有5只利率债指数基金和1只信用债指数基金。5只利率债指数基金又可按久期长短分为短、中、长三类。
短久期产品方面,广发1-3年国开债和广发中债1-3年农发债不同年份收益率均稳定在3%左右,稳定跑赢货币市场基金平均收益,对流动性需求稍宽松的投资者可以将其作为货币市场基金替代中较优的替代产品。
中久期产品方面,广发中债1-5年国开行和广发中债农发债总指数在多数市场环境中的收益表现均占有一定优势,适合作为中长期投资者的配置工具,同时也可作为短期纯债型基金的替代工具,满足投资者的交易或配置需求。
长久期产品方面,广发7-10年国开行在债市牛市行情中表现突出,2018年收益率高达12.46%,2018年-2021年连续4年收益跻身全市场债券指数型基金前十;基金高收益弹性高回撤的风险收益特征,适合作为交易工具,供具备债券择时能力的投资者在债券牛市中力求高收益回报。
此外,广发央企80因其跟踪标的指数的原因,该基金主投高等级短期信用债,投资组合具有短久期、高信用的风格特征。相较于市场上其他短久期利率债指数基金,基金的收益和回撤表现均具有一定优势,可作为短期纯债型基金的替代工具,满足投资者的交易或配置需求。
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1月27日丨陕鼓动力(601369.SH)公布,公司预计2021年度实现营业收入103.567亿元至105.867亿元,比上年同期增加22.92亿元至25.22亿元,同比增长28.42%至31.27%。
预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元至8.88亿元,与上年同期相比增加1.47亿元至2.03亿元,同比增长21.53%至29.59%。
预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.49亿元至7.05亿元,与上年同期相比增加1.27亿元至1.82亿元,同比增长24.35%至34.94%。
2021年,公司战略聚焦分布式能源,构建的以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”高质量发展模式释放出产业链、创新链融合发展的活力。其中,布局在全球的工程服务项目、驻扎在用户现场的一站式维保运营项目,以及国内投资、建设、运营工业气体等运营类项目,都成为了公司“抗疫情,促转型”实现又好又快发展的经济增长点,让公司焕发转型发展的蓬勃动力和强劲韧力。
北京6月15日讯 上交所网站日前公布的《关于对西安陕鼓动力股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2022〕0081号)显示,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“陕鼓动力”,601369.SH)时任财务总监赵甲文被上交所上市公司管理一部予以监管警示。
经查明,2022年4月28日,陕鼓动力披露公告称,公司于2020年开展“定期存单质押”业务,但公司在2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报告中因疏漏未将质押存单作为受限资金进行披露,未在现金流量表中体现。公司就上述业务更正前期会计处理,将2020年及2021年银行定期存单质押列示为受限货币资金,并调整筹资活动现金流量和现金及现金等价物余额,对相关定期报告中财务报表数据进行追溯调整。
上述会计差错更正后,2020年年报中,调减筹资活动产生现金流量净额、期末现金及现金等价物余额10亿元,分别占更正后对应科目金额的119%和21%。2021年第一季度报告中,调减期初和期末现金及现金等价物余额10亿元,分别占更正后对应科目金额的21%和16%;2021年半年度报告中,调减筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额1000万元,分别占更正后对应科目金额的22%和0.6%,调减期初和期末现金及现金等价物余额10亿元和10.1亿元,分别占更正后对应科目金额21%和16%;2021年三季度报告中,调增筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额10亿元,分别占更正后对应科目金额的61%和28%,调减期初现金及现金等价物余额10亿元,占更正后对应科目金额的21%。
上交所认为,定期报告是投资者关注的事项,可能对公司股价及投资者决策产生影响,公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露。公司前期部分会计核算和会计处理存在差错,导致多期定期报告相关财务信息披露不准确,其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.1条、第2.5条等有关规定。时任财务总监赵甲文(任期2013年2月7日至今)作为公司财务事项的主要负责人,其未能勤勉尽责,对公司违规负有责任,违反了《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条等有关规定及其在《董事(监事、*管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,上交所上市公司管理一部决定对西安陕鼓动力股份有限公司及时任财务总监赵甲文予以监管警示。
经
公司年报显示,赵甲文自2013年2月7日至2024年6月15日任公司财务总监。赵甲文,会计师,审计师,注册会计师资格。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监,陕鼓动力(香港)有限公司执行董事,北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙)投资顾问委员会委员。曾任陕西鼓风机(集团)有限公司财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任、审计处处长、财务管理处处长、财务副总监,陕鼓动力(卢森堡)有限公司执行董事,陕西秦风气体股份有限公司董事,EKOL公司监事等职务。
公司2022年4月28日发布的《关于前期会计差错更正的公告》显示,公司在核查定期报告时发现,定期报告中对于受限货币资金披露与实际情况不符。公司于2020年开展“定期存单质押”业务,2020年全年共计质押10亿元,2021年1-6月共计质押1000万元。通过质押定期存单,公司实现零保证金开立银行承兑汇票,从而降低了资金成本。但公司在2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报告中因疏漏未将质押存单作为受限资金进行披露,未在现金流量表中体现。就上述业务,根据《企业会计准则》,将2020年及2021年银行定期存单质押列示为受限货币资金,并调整筹资活动现金流量和现金及现金等价物余额,对2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表数据进行追溯调整。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第1.4条规定:发行人、上市公司及其董事、监事、*管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组交易对方等机构及其相关人员,以及保荐人及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第2.1条规定:上市公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则以及本所其他规定,及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第2.5条规定:上市公司和相关信息披露义务人披露信息,应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据,如实反映实际情况,不得有虚假记载。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第2.2条规定:上市公司董事、监事、*管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息,以及信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第3.1.4条规定:董事、监事和*管理人员应当履行以下职责,并在《董事(监事、*管理人员)声明及承诺书》中作出承诺:
(一)遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章等,履行忠实义务和勤勉义务;
(二)遵守并促使本公司遵守本规则及本所其他规定,接受本所监管;
(三)遵守并促使本公司遵守《公司章程》;
(四)本所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。
监事还应当承诺监督董事和*管理人员遵守其承诺。
*管理人员还应当承诺,及时向董事会报告公司经营或者财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第3.1.5条规定:董事每届任期不得超过3年,任期届满可连选连任。董事由股东大会选举和更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事应当履行的忠实义务和勤勉义务包括以下内容:
(一)原则上应当亲自出席董事会会议,以合理的谨慎态度勤勉行事,并对所议事项发表明确意见;因故不能亲自出席董事会会议的,应当审慎地选择受托人;
(二)认真阅读公司各项商务、财务会计报告和公共传媒有关公司的重大报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任;
(三)《证券法》《公司法》有关规定和社会公认的其他忠实义务和勤勉义务。
《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第16.1条规定:本所对本规则第1.5条监管对象实施日常监管,具体措施包括:
(一)要求发行人、公司及相关信息披露义务人或者其董事(会)、监事(会)、*管理人员对有关问题作出解释和说明;
(二)要求公司聘请相关证券服务机构对所存在的问题进行核查并发表意见;
(三)发出各种通知和函件等;
(四)约见有关人员;
(五)暂不受理保荐人、证券服务机构及相关人员出具的文件;
(六)向中国证监会报告有关违法违规行为;
(七)向相关主管部门出具监管建议函;
(八)其他监管措施。
公司、相关信息披露义务人等机构及其相关人员应当接受并积极配合本所的日常监管,在规定期限内如实回答本所问询,并按要求提交说明,或者披露相应的更正或补充公告。
以下为原文:
上海证券交易所
上证公监函〔2022〕0081号
关于对西安陕鼓动力股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定
当事人:
西安陕鼓动力股份有限公司,A股证券简称:陕鼓动力,A股证券代码:601369;
赵甲文,西安陕鼓动力股份有限公司时任财务总监。
经查明,2022年4月28日,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称陕鼓动力或公司)披露公告称,公司于2020年开展“定期存单质押”业务,但公司在2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报告中因疏漏未将质押存单作为受限资金进行披露,未在现金流量表中体现。公司就上述业务更正前期会计处理,将2020年及2021年银行定期存单质押列示为受限货币资金,并调整筹资活动现金流量和现金及现金等价物余额,对相关定期报告中财务报表数据进行追溯调整。
定期报告是投资者关注的事项,可能对公司股价及投资者决策产生影响,公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露。公司前期部分会计核算和会计处理存在差错,导致多期定期报告相关财务信息披露不准确,其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.1条、第2.5条等有关规定。时任财务总监赵甲文(任期2013年2月7日至今)作为公司财务事项的主要负责人,其未能勤勉尽责,对公司违规负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条等有关规定及其在《董事(监事、*管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,我部作出如下监管措施决定:对西安陕鼓动力股份有限公司及时任财务总监赵甲文予以监管警示。
公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事、*管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、准确和完整地披露所有重大信息。
上海证券交易所上市公司管理一部
二?二二年六月十三日
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